商户可在“税务设置”页面设置其有义务就订单缴纳间接税(例如销售税、商品及服务税 (GST) 和增值税 (VAT))的司法管辖区,如美国、加拿大、部分欧洲国家/地区、墨西哥和英国。之后 Wish 将计算并代收预估的纳税金额,并转交给商户,由商户缴纳给相关税务机关。
具体而言,美国、加拿大、欧洲、墨西哥和英国适用订单的预估间接税缴纳金额(美国和加拿大订单在结帐时会有单独一行显示销售税;欧洲、墨西哥和英国订单则显示包含 GST/VAT 的价格)将由 Wish 代收,并在下一个结款日支付给商户(付款资格条款适用),但 Wish 在当地登记为交易平台并代收税费、个人商户账户类型缴纳墨西哥 VAT,以及特定英国路向订单缴纳英国 VAT 等例外情况除外(点此了解详情)。商户可以在订单历史记录、“订单详情”页面和付款账单中查看需缴税订单的预估间接税缴纳金额。
若您在特定地区无需就您在 Wish.com 上的销售缴纳间接税,请勿提供您在这些地区的间接税登记信息。商户应在“税务设置”中正确识别其申报义务,履行其销售税/增值税合规义务,准确提交申报表,并为此负有最终责任。
请按以下分步指南激活“税务设置”。
1. 在商户平台上,前往“账户”>“税务设置”。点击“立即设置”即可开始:
“税务设置”主页列出了支持 Wish 店铺代收税款和报税的国家/地区,并概述相关的重要信息。如果您为更多个需要代收税款的国家/地区完成了税务设置,这些国家/地区也会显示在此页中。该页面还提供以下信息:适用于所设置国家/地区的标准税率、纳税义务(Wish 代缴、商户代缴、履行时确定,或无),以及所列特定国家/地区的“税务设置”状态。借助此信息,商户可了解当前的“税务设置”概况。
如需为更多国家/地区进行税务设置,点击“税务设置”即可开始。
请注意,如果您之前尚未验证您的店铺,则需先点击“验证店铺”,通过验证后方可进行税务设置。如需了解更多有关如何验证店铺的信息,请阅读这篇常见问题解答文章。
2. 接下来,选择您的所在地国家/地区(即营业地点),是指公司经营主要业务的地点。在此例中,我们在下拉菜单中选择美国作为所在国家。完成后点击“继续”。
3. 然后,商户可以选择其征税国家。在此例中,我们选择美国和奥地利作为征税国家:
点击“继续”,转到下一步。
4. 由于选择了一个或多个欧洲国家(在此示例中为奥地利)作为征税国家,因此将要求商户为欧洲路向的标准订单和 Wish Express 订单提供默认发货地。系统会基于您选择的征税国家计算用户购买产品的 GST/VAT。点击“继续”以转到下一步。*请注意:如果商户平台未更新此信息,则可能不会显示欧洲国家/地区的估计税额,或显示的金额可能不正确。*
5. 在下一页中,商户需要选择其有间接税(如销售税、GST 和 VAT)义务的司法管辖区。
请注意,某些地区可选择子管辖区。以阿拉斯加州为例,商户可以点击铅笔图标来编辑阿拉斯加州某些县、市和地区的税收关联(请注意,阿拉斯加州不征收州税,因此商户可以点击阿拉斯加州旁边的铅笔图标,直接登记州辖下的各司法管辖区的税务信息):
同样,对于路易斯安那州,商户首先需要登记州级税务信息,才能登记州辖下的司法管辖区税务信息(首先选择路易斯安那州,然后点击随后出现的铅笔图标):
商户应在“税务设置”中正确识别其申报义务,并对此负有最终责任。若您在特定地区无需就您在 Wish.com 上的销售缴纳间接税,请勿提供您在这些地区的间接税登记信息。在本例中,我们选择“加利福尼亚州”。点击“继续”。
6. 然后,商户需填写所选的每个地区或州的税务识别号码 (TIN)。在此例中,商户需要输入美国加州的税务识别号码 (TIN) 以及奥地利的税号:
请务必输入正确的纳税人识别号信息。点击“继续”以继续操作。
7. 随后的页面将显示您输入的税务信息摘要。点击底部的复选框即表示您同意对所提供的任何信息的准确性负责,并将向相关机构收取、报告和支付所有税款。点击“提交”,即表示您还同意接受“Wish 商户税务政策“:
8. 在随后弹出的窗口中,点击“提交”:
9. 然后,页面将跳转回税务设置主页,您可以在此页面查看您提交的税务信息,修改税务设置或删除某些税务设置:
您的税务设置状态从“已提交”变为“已保存”,即表示 Wish 已保存您的税务信息,并会在将来为您的适用订单提供税务报告。
如需 Wish 客服协助解决税务设置问题,请发送电子邮件至 taxsettings@wish.com。请在邮件中提供您的商户 ID 以及问题说明,另请务必将电子邮件抄送您的客户经理,以便我们能够及时审核并解决您的问题。
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