商户可在“税务设置”页面设置其有义务就订单缴纳间接税(例如销售税、商品及服务税 (GST) 和增值税 (VAT))的司法管辖区,如美国、加拿大、欧盟(点击此处了解更多)、墨西哥(点击此处了解更多)、英国(点击此处了解更多)和新加坡(点击此处了解更多)。之后 Wish 将计算并代收纳税金额,并转交给商户,由商户缴纳给相关税务机关。
具体而言,美国、加拿大、欧盟、墨西哥、英国和新加坡适用订单的预估间接税将由 Wish 代收,并在下一个结款日支付给商户(付款资格条款适用),但 Wish 在当地登记为交易平台并代收税费、个人商户账户类型缴纳墨西哥增值税(点击此处了解更多),以及特定英国路向订单缴纳英国增值税(点击此处了解更多)等例外情况除外。商户可以在订单历史记录、“订单详情”页面和付款发票中查看需缴税订单的间接税缴纳金额。
若商户在特定地区无需就其在 Wish 平台上的销售缴纳间接税,请勿提供在这些地区的间接税登记信息。商户应在“税务设置”中正确识别其申报义务,履行其销售税/增值税合规义务,准确提交申报表,并为此负有最终责任。如需了解更多信息,请咨询税务管理部门或税务顾问。
请按以下分步指南激活“税务设置”。
1. 在商户平台上,前往设置 > 税务。点击“税务设置”即可开始:
“税务设置”主页列出了支持代收店铺税款和报税的国家/地区,并概述了相关的重要信息。如果商户为更多需要代收税款的国家/地区完成了税务设置,这些国家/地区也会显示在此页中。该页面还提供以下信息:适用于所设置国家/地区的标准税率、纳税义务(Wish 代缴、商户代缴、履行时确定,或无),以及所列特定国家/地区的“税务设置”状态。借助此信息,商户可了解当前的“税务设置”概况。
如需为更多国家/地区进行税务设置,点击“税务设置”即可开始。
请注意,如果商户之前尚未验证店铺,则须先点击“验证店铺”,通过验证后方可进行税务设置。如需了解更多有关如何验证店铺的信息,请阅读这篇帮助中心文章。
2. 然后,选择征税国家/地区。在此例中,我们选择美国作为征税国家:
点击“继续”,转到下一步。
3. 在下一页中,商户须选择其有义务缴纳间接税(如销售税、商品及服务税和增值税)的司法管辖区。
请注意,商户可为某些地区选择子管辖区。以阿拉斯加州为例,商户可以点击铅笔图标,编辑阿拉斯加州某些市和区的销售税关联(请注意,阿拉斯加州不征收州销售税,因此商户可以点击阿拉斯加州旁边的铅笔图标,直接登记当地司法管辖区的税务信息):
商户应在“税务设置”中正确识别其申报义务,并对此负有最终责任。若商户在特定地区无需就其在 Wish 平台上的销售缴纳间接税,请勿提供在这些地区的间接税登记信息。在本例中,我们选择“密苏里州”。(注意,美国大部分州均被视为交易平台辖区,因此,在满足特定要求和阈值的情况下,Wish 会代收和代缴这些州的税费。因此,商户无需为这些辖区进行税务设置。)点击“继续”。
4. 然后,商户须填写所选地区或州的税务识别号码 (TIN)。在此例中,商户需要输入美国的税务识别号码 (TIN):
请务必输入正确的纳税人识别号信息。点击“继续”以继续操作。
5. 在下一页上,商户可以查看并核对其输入的税务信息摘要。点击页面底部的复选框,即表示商户同意其对所提供信息的准确性负责,并对税款的代收、申报以及向税务机构缴纳所有税款负责。
此外,点击“提交”,即表示商户同意遵守《Wish 商户税务政策》:
6. 在随后弹出的窗口中,点击“提交”:
7. 然后,页面将跳转回“税务设置”主页,商户可在此页面上查看其提交的税务信息,修改税务设置或删除税务设置:
如需 Wish 协助解决税务设置问题,请发送电子邮件至 taxsettings@wish.com。商户应在邮件中提供商户 ID 和问题说明,并将电子邮件抄送其客户经理。
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